2面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは、はなしょうぶコール 年中無休 午前8時から午後8時 6758マイナス2222 葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp タイトル お知らせします区の財政状況  区では、区民の皆さんから納めていただいたおかねがどのように使われているのか、また、区の財政がどのような状況にあるのかをお知らせするため、毎年2回(6月と12月)財政状況を公表しています。  今回は、平成25年度上半期(平成25年4月1日から9月30日)の財政状況と平成24年度決算についてお知らせします。  また、財務書類4表および都道府県や市町村の財政を適正に運営することを目的とした「地方公共団体の財政健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定した平成24年度決算における葛飾区の財政健全化判断比率の状況も併せて公表します。 注:きんがくについては、表示単位未満を四捨五入したため、合計がくが合わない場合があります。【担当課】 財政課 рT654マイナス8119 平成25年度上半期の財政状況(平成25年9月30日現在) 平成25年度上半期の収入と支出の状況 一般会計予算 予算現がく 1,736億1,738万円 歳入 収入ずみがく 768億2,153万円 収入率 44.2% 特別区交付きん 23区の行政サービスの水準が同程度になるように 予算現がく 688億円 収入率 42.8% 収入ずみがく 294億6,156万円 特別区税 区民税、たばこ税など 予算現がく 313億3,597万円 収入率 39.4% 収入ずみがく 123億3,595万円 国庫支出きん 国からの負担きん、補助きんなど 予算現がく 335億7,636万円 収入率 48.1% 収入ずみがく 161億5,715万円 都支出きん 都からの負担きん、補助きんなど 予算現がく 114億4,605万円 収入率 19.9% 収入ずみがく 22億7,307万円 その他 特別区債、くりいれきんなど 予算現がく 284億5,901万円 収入率 58.3% 収入ずみがく 165億9,381万円 国民健康保険事業特別会計 予算現がく 539億9,978万円 収入ずみがく 236億2,519万円 収入率 43.8% 支出ずみがく 213億8,809万円 執行率39.6% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現がく 83億9,320万円 収入ずみがく 40億6,158万円 収入率48.4% 支出ずみがく 28億2,033万円 執行率33.6% 介護保険事業特別会計 予算現がく 304億3,328万円 収入ずみがく 141億6,628万円 収入率46.5% 支出ずみがく 121億2,790万円 執行率39.9% 用地特別会計 予算現がく 54億5,880万円 収入ずみがく 54億569万円 収入率99.0% 支出ずみがく 50億2,041万円 執行率92.0% 駐車場事業特別会計 予算現がく 7億2,470万円 収入ずみがく 212万円 収入率0.3% 支出ずみがく 2億5,265万円 執行率34.9% 歳出 支出ずみがく 723億335万円 執行率 41.6% 総務費 防災・地域活動や区役所の運営などに 予算現がく 174億7,422万円 執行率 26.5% 支出ずみがく 46億3,816万円 福祉費 子育て支援や高齢の方などの福祉に 予算現がく 636億2,850万円 執行率 43.6% 支出ずみがく 277億1,531万円 都市整備費 公園整備や放置自転車対策などに 予算現がく 156億9,211万円 執行率 51.8% 支出ずみがく 81億3,069万円 教育費 学校や図書館の運営などに 予算現がく 144億6,855万円 執行率 28.9% 支出ずみがく 41億8,405万円 職員費 職員の給料などに 予算現がく 266億2,014万円 執行率 43.5% 支出ずみがく 115億8,370万円 諸支出きん 特別会計へのくり出しなどに 予算現がく 176億8,370万円 執行率 45.3% 支出ずみがく 80億905万円 その他 ごみの収集や区民の健康づくりなどに 予算現がく 180億5,017万円 執行率 44.6% 支出ずみがく 80億4,240万円 区有財産・公債の現在高 区有財産の現在高 5,032億1,890万円 土地 3,248億9,586万円 建物 684億9,004万円 工作物 115億3,400万円 物品など 180億2,809万円 基きん 802億7,090万円 公債(特別区債)現在高296億511万円  教育施設の整備や土地の購入など、一時的に多がくの資きんを必要とするとき、区債を発行して財源を補充しています。 住民税減税の補てんなど 56億7,862万円 土木事業(公園や駐車場の整備など) 168億1,096万円 教育事業(教育施設の整備など) 48億6,881万円 福祉事業(老人ホームの建設など) 19億1,968万円 その他 3億2,703万円 タイトル 平成24年度決算の概要 国民健康保険事業特別会計 予算現がく 548億6,570万円 収入ずみがく 520億5,954万円 収入率94.9% 支出ずみがく 514億566万円 執行率93.7% 後期高齢者医療事業特別会計 予算現がく 81億5,967万円 収入ずみがく 79億9,147万円 収入率97.9% 支出ずみがく 79億9,147万円 執行率97.9% 介護保険事業特別会計 予算現がく 288億4,888万円 収入ずみがく 283億1,691万円 収入率98.2% 支出ずみがく 278億6,963万円 執行率96.6% 用地特別会計 予算現がく 92億2,170万円 収入ずみがく 91億2,505万円 収入率99.0% 支出ずみがく 91億2,505万円 執行率99.0% 駐車場事業特別会計 予算現がく 6億6,860万円 収入ずみがく 6億6,449万円 収入率99.4% 支出ずみがく 6億6,258万円 執行率99.1% フィリピン台風救援きんを受け付けています(現きんのみ)。救援きんは、日本赤十字社を通じ被災地に送ります。 【受付期間】 平成26年2月21日(きん)まで 【受付場所】 区民ホール(区役所2階)・総務課(区役所5階504番)・区民事務所・区民サービスコーナー 【担当課】 総務課 рT654マイナス8136